Faktúry - detail (výpis z 03.05.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 05.05.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 28.05.2015 |
| Dátum plnenia: | 11.05.2015 |
Identifikácia objednávky: 64/2015
| Objednávka: | 64/2015 |
| Dodávateľ: | Mirad s.r.o. |
| Bardejovská 42 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | údržbársky materiál-vodoinštaláčný a sanitárny |
| Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 226,31 € |