Faktúry - detail (výpis z 19.01.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 08.07.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 19.07.2024 |
| Dátum plnenia: | 12.07.2024 |
Identifikácia objednávky: 113/2024
| Objednávka: | 113/2024 |
| Dodávateľ: | Merkury Market Slovakia s.r.o. |
| Duklianska 11 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 36501891 |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 269,27 € |