Faktúry - detail (výpis z 09.02.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 06.08.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 05.09.2024 |
| Dátum plnenia: | 23.08.2024 |
Identifikácia objednávky: 132/2024
| Objednávka: | 132/2024 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Materiál |
| Podpísal: | Mgr. Dušan Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 51,60 € |